|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-2229-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HEMO/MARZO/BOLSA TRANSPARENTE ESTERIL (iNS) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-6-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
128250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAKOMED LTDA. |
|
Razón Social |
INVERSIONES E INMOBILIARIA MARTIN & RAMIREZ LIMITA
|
|
R.U.T. |
77.866.770-3 |
|
Sucursal |
MAKOMED LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41104112
| Contenedores de recogida de orina | 150 | Unidad no definida | 222-9661 BOLSA TRANSPARENTE ESTERIL 100X90CMS | 222-9661
BOLSA TRANSPARENTE ESTERIL. 100 x 90 CMS. APP. Premier Guard
|
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 675.000
|
$ 675.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 675.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 128.250
|
|
$ 803.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.