Orden de Compra. Nº1057402-2281-SE22 "LABORATORIO/MARZO.VARIOS.FARMALATINA(INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2281-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2022
Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO/MARZO.VARIOS.FARMALATINA(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-317-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13760
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 118161
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMALATINA LTDA.
Razón Social FARMALATINA LTDA
R.U.T. 79.728.570-6
Sucursal FARMALATINA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105301
Cajas de gel1000Unidad no definida244-9287-2 - MARIPOSA VACUTAINER CON ADAPTADOR SAFETY - LOK 21 G X 3/4 X 7 "AGUJA MARIPOSA 21G X 34, VERDE X 100UN $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
41105301
Cajas de gel1000Unidad no definida244-9287-1 - MARIPOSA VACUTAINER CON ADAPTADOR SAFETY - LOK 23 G X 3/4 X 7 "AGUJA MARIPOSA 23G X 34 , AZUL X 100UN $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
41105301
Cajas de gel30Unidad no definida244-0032 MICROB PLASMA DE CONEJO 10 X 3 ML 240827PLASMA COAGULASA EDTA 10 X 3ML: 69000 + IVA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
41105301
Cajas de gel2Unidad no definida244-0455 REACTIVO SAFRANINA GRAM SOLUCIÓN 1000 MLCX-151308 SAFRANINA O PARA GRAM X 1L $ 27.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
41105301
Cajas de gel1Unidad no definida244-0244 MICROB SLIDEX STREPTO KIT 50 TESTSTREPTO GROUP TEST KIT A-B-C-D-F-G 6 X 50 DET. $ 176.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.900 $ 176.900
41105301
Cajas de gel3Unidad no definida244-0541 REACTIVO CRISTAL VIOLETA GRAM SOLUCIÓN 1000 MLCX-151408 VIOLETA CRISTAL PARA GRAM X 1L $ 27.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
Total Neto $ 621.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.161
TOTAL OC $ 740.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.