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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-2325-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GENERALES/MARZO 2026/EQUIPO ADMINISTRACION(INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-256-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
27702 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEMO CHILE |
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Razón Social |
NEMO CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.215.260-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NEMO CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141801
| Unidades de combinación de electroterapia | 900 | Unidad no definida | 225-5826 BAJADA DE SUERO | BDS00001 BAJADA DE SUERO DE 180 CENTÍMETROS DE LARGO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO DE 20 GOTASML. LINEA DE PERFUSION SEGURA CON FILTRO DE VENTEO DE 0,2 MICRAS. VOLUMEN DE LLENADO 9 ML. 2 PSI PARA USO EN GRAVEDAD Y BOMBAS. CUENTA CON ROLLER CLAMP ERGONÓ |
$ 162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.800
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$ 145.800
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Total Neto
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$ 145.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.702
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$ 173.502
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.