Orden de Compra. Nº1057402-23302-SE25 "(5074) Mantenimiento preventivo para camioneta mara Nissan Terrano, patente FJWH 44."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-23302-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra (5074) Mantenimiento preventivo para camioneta mara Nissan Terrano, patente FJWH 44.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-60-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9905
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 10348958K
Razón Social RODOLFO FERNANDO OJEDA ÁGUILA
R.U.T. 10.348.958-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 10348958K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Hora/Hombre(Ítem 29) Cambio aceite y filtro motorTRABAJOS A REALIZAR SEGÚN CONVENIO DE CONTRATO ID. 1057402-60-LE23 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
80111613
Mano de obra temporal1Hora/Hombre(Ítem 3) Cambio filtro aire motorTRABAJOS A REALIZAR SEGÚN CONVENIO DE CONTRATO ID. 1057402-60-LE23 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
80111613
Mano de obra temporal1Hora/Hombre(Ítem 2) Cambio filtro combustibleTRABAJOS A REALIZAR SEGÚN CONVENIO DE CONTRATO ID. 1057402-60-LE23 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
80111613
Mano de obra temporal2Hora/Hombre(Ítem 37) Scanner motorTRABAJOS A REALIZAR SEGÚN CONVENIO DE CONTRATO ID. 1057402-60-LE23 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
80111613
Mano de obra temporal2Hora/Hombre(Ítem 41) Ajuste rodamientos masa delanteraTRABAJOS A REALIZAR SEGÚN CONVENIO DE CONTRATO ID. 1057402-60-LE23 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
80111613
Mano de obra temporal1Hora/Hombre(Ítem 47) Revisión tren delanteroTRABAJOS A REALIZAR SEGÚN CONVENIO DE CONTRATO ID. 1057402-60-LE23 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.