Orden de Compra. Nº1057402-2344-SE19 "MIS/ASEO BOLSA BASURA PEDIDO EXTRA ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2344-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/ASEO BOLSA BASURA PEDIDO EXTRA ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-2-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5024
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 138719
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
R.U.T. 77.437.250-4
Sucursal SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura7900Bolsa500-0038 BOLSA DE BASURA 70 X 90BOLSA DE BASURA 70 X 90, (30 MICRONES) PRESENTACIÓN REQUERIDA (PAQUETES DE 10 UNIDADES) $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.100 $ 466.100
47121701
Bolsas de basura8000Bolsa500-0035 BOLSA DE BASURA 50 X 70BOLSA DE BASURA 50 X 70, (30 MICRONES) PRESENTACIÓN REQUERIDA (PAQUETES DE 10 UNIDADES) $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 730.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.719
TOTAL OC $ 868.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.