|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-23487-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ESTERILIZACION/MAYO/HISO0PO LIMPIA LUMENES (INS) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-141-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
561621 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NOVOSALUD |
|
Razón Social |
NOVOSALUD SPA
|
|
R.U.T. |
76.768.780-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NOVOSALUD |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131608
| Cepillos para aseos | 501 | Unidad | 347-9115 CEPILLO LIMPIA LUMENES DE 15 FR (REF CMIL 15FR)
| C e p i l l o d e 5 m m d e d i á m e t r o , 4 0 6 m m d e l a r g o , 6 3 . 5 m m d e l a r g o d e c a b e z a . C ó d . 2 3 - 1 6 1 9 7 .
|
$ 5.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.955.900
|
$ 2.955.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.955.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 561.621
|
|
$ 3.517.521
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.