Orden de Compra. Nº1057402-2362-AG26 "(5074) ADQ. MATERIALES PARA SELLADO DE PISOS Y CIELOS. Compra ágil: 1057402-385-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2362-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2026
Nombre de la Orden de Compra (5074) ADQ. MATERIALES PARA SELLADO DE PISOS Y CIELOS. Compra ágil: 1057402-385-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5173
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 56938,44
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA VERSAL
Razón Social FERRETERIA Y COMERCIO BERNARDO VERA SALDIVIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RES
R.U.T. 77.195.895-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA VERSAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel50UnidadCinta de enmascarar 50mm x 50 mts blanca. Ref. tec: marca tesa  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050
27111909
Espátulas6UnidadEspátula de 3"  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.102
27111909
Espátulas6UnidadEspátula de 5"  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.654
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroDiluyente duco  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.930
12352310
Siliconas50TuboSilicona pintable blanca  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050
12352310
Siliconas10TuboSilicona acética blancaSilicona acética blanca $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
Total Neto $ 299.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.938
TOTAL OC $ 356.614


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.228.829-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.