Orden de Compra. Nº1057402-24045-SE25 "(MIS) ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/JARDÍN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-24045-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra (MIS) ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/JARDÍN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-244-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11262
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRÍQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla20Unidad500-0895-2 SABORIZANTES PARA LECHE SABOR FRUTILLA PRESENTACION 300 - 500 GRS E INSTANTANEO EN POLVO. ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR UNIDAD) SE OFERTA SABORIZANTES PARA LECHE SABOR FRUTILLA, MARCA NESQUIK, PRESENTACION 380 GRS, INSTANTÁNEO EN POLVO, VALOR POR UNIDAD $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50131701
Leche o productos de mantequilla20Unidad500-0895 SABORIZANTES PARA LECHE SABOR VAINILLA PRESENTACION 300 - 500 GRS E INSTANTANEO EN POLVO. ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR UNIDAD) SE OFERTA SABORIZANTES PARA LECHE SABOR VAINILLA, MARCA NESQUIK, PRESENTACION 380 GRS, INSTANTÁNEO EN POLVO, VALOR POR UNIDAD $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50131701
Leche o productos de mantequilla20Unidad500-0895-1 SABORIZANTES PARA LECHE SABOR CHOCOLATE PRESENTACION 300 - 500 GRS E INSTANTANEO EN POLVO. ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR UNIDAD) SE OFERTA SABORIZANTES PARA LECHE SABOR CHOCOLATE, MARCA NESQUIK, PRESENTACION 380 GRS, INSTANTÁNEO EN POLVO, VALOR POR UNIDAD $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.