Orden de Compra. Nº1057402-24119-SE25 "BCO.SANGRE/MAYO/DG.GELSOL.53904(INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-24119-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra BCO.SANGRE/MAYO/DG.GELSOL.53904(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-288-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25045
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1730900
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d4Unidad244-0642 SOLUCION CONC. LAVADO A DIANA 213679 DG FLUID A 213679 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d6Unidad244-0648 SOLUCION LAVADO B DIANA 213678DG FLUID B 213678 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d10Unidad244-0646 DG GEL SOLUCION 210354 DG GEL SOL 210354 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d12Unidad244-0640 DG GEL ABO/RH (2D) 210338 DG GEL ABO/RH (2D) 210338 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840.000 $ 3.840.000
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d10Unidad244-0644 DG GEL COOMBS 210342 DG GEL COOMBS 210342 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras d8Unidad244-0643-3 DG GEL CONFIRM 210339 DG GEL CONFIRM 210339 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000
Total Neto $ 9.110.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.730.900
TOTAL OC $ 10.840.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.