Orden de Compra. Nº1057402-24363-SE25 "(5076) SERVICIO DE APOYO SOPORTE INFORMATICO FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2025."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-24363-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra (5076) SERVICIO DE APOYO SOPORTE INFORMATICO FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-323-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12274
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Impuesto 3412264,34
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingecap
Razón Social CAPACITACION OSCAR VARGAS CARDENAS E.I.R.L.
R.U.T. 76.099.034-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ingecap
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1MesSERVICIO DE APOYO SOPORTE INFORMATICO, DESDE 11 FEBRERO 2025.SERVICIO DE APOYO SOPORTE INFORMATICO, DESDE 11 FEBRERO 2025. $ 3.169.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.169.286 $ 3.169.286
80111613
Mano de obra temporal1MesSERVICIO DE APOYO SOPORTE INFORMATICO, MARZO 2025.SERVICIO DE APOYO SOPORTE INFORMATICO, MARZO 2025. $ 4.930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930.000 $ 4.930.000
80111613
Mano de obra temporal1MesSERVICIO DE APOYO SOPORTE INFORMATICO, ABRIL 2025.SERVICIO DE APOYO SOPORTE INFORMATICO, ABRIL 2025. $ 4.930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930.000 $ 4.930.000
80111613
Mano de obra temporal1MesSERVICIO DE APOYO SOPORTE INFORMATICO, MAYO 2025.SERVICIO DE APOYO SOPORTE INFORMATICO, MAYO 2025. $ 4.930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930.000 $ 4.930.000
Total Neto $ 17.959.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.412.264
TOTAL OC $ 21.371.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.