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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-24907-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTERILIZACION/JUNIO/GASALARGA(INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-23-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
195624 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 9900 | Unidad no definida | 225-0020 GASA 4 X 60, 4 PLIEGUES 1 ENVOLTORIO ESTERIL | 005-05463 GLE70 GASA LARGA SMARTMED 5X70 CM, PAQX5 CJAX300 PRECIO OFERTADO UNIDAD. VENTA EN CAJA DE 300 PAQUETES DE 5 UND |
$ 104,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.029.600
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$ 1.029.600
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Total Neto
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$ 1.029.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 195.624
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$ 1.225.224
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.