Orden de Compra. Nº1057402-24912-SE25 "(MIS) PEDIDO ASEO JULIO-AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-24912-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra (MIS) PEDIDO ASEO JULIO-AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-100-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12980
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 162459,5
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones20Unidad540-0280 ESCOBILLONES CON MANGO (INDICAR MARCA OFERTADA) ESCOBILLON INTERIOR MULTIUSO VIRUTEX. $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
12141901
Cloro Cl400Botella540-0170 CLORO PARA ASEO AL 5% (INDICAR MARCA OFERTADA) CLORO CONCENTRADO IMPEKE FORTE 1 LITRO $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.000 $ 344.000
27112903
Rociador de la mano20Unidad550-0733 ROCIADOR 500ML PLASTICO, CON ATOMIZADOR SPRAY PISTOLA PULVERIZADORA 500CC VIRGINIA $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
47131603
Esponjas500Unidad540-0290 ESPONJA MULTIUSO PARA LAVAR LOZA CON LAMINA ABRASIVA (AMARILLO - VERDE), (INDICAR MARCA OFERTADA) ESPONJA LISA MULTIUSO VERDE-AMARILLO VIRUTEX $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
47131605
Cepillos de limpieza20Unidad540-0270 ESCOBILLA DE MANO DE FIBRA SUAVE, CON CEPILLO DE FILAMENTO SUAVE, PUNTA REFORZADA PARA UNA LIMPIEZA PROFUNDA, CON MANGO ANATOMICO PARA MEJOR AGARRE, TIPO MARCA VIRUTEX. (INDICAR MARCA OFERTADA) ESCOBILLA PLASTICA TIPO PLANCHA SUAVE MARCA VIRUTEX $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
47131608
Cepillos para aseos10Unidad540-0340 HISOPO DE BAÑO ESCOBILLA WC CIRCULAR BLANCA CON BASE VIRUTEX $ 3.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.700 $ 34.700
47131618
Mopas húmedas200Unidad540-0770 TRAPEROS DOBLE CON ALGODON, CON OJAL, RANGO ENTRE 45-60 X 50-60 CMS. APP. (INDICAR MARCA OFERTADA) TRAPERO ALGODON DOBLE CON OJAL DE 50X50CMS VIRUTEX EMPAQUE DE X48 UNIDADES $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.000 $ 241.000
47131816
Desodorantes30Unidad540-0220 DESODORANTE AMBIENTAL 360 - 440 MLDESODORANTE AMBIENTAL 360 ML $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.750 $ 39.750
Total Neto $ 855.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.460
TOTAL OC $ 1.017.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.