Orden de Compra. Nº1057402-251-SE24 "MIS/MENAJE/PEDIDO ENERO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-251-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2024
Nombre de la Orden de Compra MIS/MENAJE/PEDIDO ENERO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-74-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 440
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 982680
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JM DISTRIBUIDORA
Razón Social FRANCISCO JAVIER VILLEGAS BARRIENTOS
R.U.T. 15.580.807-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JM DISTRIBUIDORA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4000Unidad550-1009 VASO DESECHABLE 300 CC COLOR BLANCO  $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos16000Unidad550-1010 VASO TERMICO DESECHABLE (TIPO DART) ENTRE 200 A 240 CC, C/TAPA HERMETICA (PARA LIQUIDOS CALIENTES).  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
48101915
Bandejas de servicio12000Unidad550-0155 BANDEJA ALUMINIO DESECHABLE CON TAPA CARTON/ALUMINIO TIPO C-18  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608.000 $ 1.608.000
52151503
Cubertería desechable doméstica16000Unidad550-0470 CUCHARAS DE SOPA DESECHABLES  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
52152007
Pocillos16000Unidad550-0740 POCILLOS DESECHABLES CON TAPA 200 CC  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
52151503
Cubertería desechable doméstica6000Unidad550-0471 TENEDOR DESECHABLE BLANCO  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 5.172.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 982.680
TOTAL OC $ 6.154.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.