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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-2525-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PABELLON.MARZO.APOSITO.MOLTOPREN.30X30.(INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-19-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
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Impuesto |
82992 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOVOSALUD |
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Razón Social |
NOVOSALUD SPA
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R.U.T. |
76.768.780-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOVOSALUD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 200 | Unidad | 225-0135-5 APOSITO MOLTOPREN 30 X 30 ESTERIL | MOLTOPRÉN ESTÉRIL, EMPAQUE SIMPLE, DE 5MM DE ESPESOR X 30X30 CM MARCA NOVOSALUD. CAJAS X 100 UNIDADES. SE COTIZA X UNIDAD 2184neto pero se vende x caja x 100 unidades a 218400neto. FICHA TÉCNICA Y CERTIFICACIONES ADJUNTAS. NO SE VENDEN CAJAS ABIERTAS, SOL |
$ 2.184,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 436.800
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$ 436.800
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Total Neto
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$ 436.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.992
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$ 519.792
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.