Orden de Compra. Nº1057402-2577-SE20 "MIS/TEXTILES/PEDIDO ABRIL/CORONAVIRUS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2577-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MIS/TEXTILES/PEDIDO ABRIL/CORONAVIRUS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-180-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5997
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1019540
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VESTCLIN
Razón Social VESTUARIOS INDUSTRIALES S. A.
R.U.T. 76.449.260-9
Sucursal VESTCLIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132105
Sábanas de hospital300Unidad570-0410 SABANA ADULTO BLANCA ALGODON 180 -144 HILOS SABANA BLANCA 180 -144 HILOS 60 % ALGODON Y 40 % POLIESTER, 260 CM DE LARGO POR 160 CM DE ANCHO C/DOBLADILLO 0.8 CM EN TODO SU CONTORNO, COLOR BLANCO. $ 3.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138.500 $ 1.138.500
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refresca1000Unidad570-0325 COMPRESA CREA CRUDA OPACA 45X45COMPRESA 45 X 45 CM., COLOR CRUDO SIMPLE, CREA. $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.000 $ 646.000
42131603
Blusas o blusones para el personal sanitario500Unidad570-0110 BLUSA DE OPERAR CREA VERDE  BLUSA DE OPERAR CREA VERDE C/ BOLSILLO LATERAL IZQUIERDO MANGA CORTA TALLA L/XL 100% ALGODON. $ 3.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.746.500 $ 1.746.500
42131608
Uniformes para el personal sanitario500Unidad570-0320 PANTALON OPERAR CREA VERDE PANTALONES DE OPERAR CREA VERDE XXL /XL, CREA 100% ALGODON, COLOR VERDE. $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.835.000 $ 1.835.000
Total Neto $ 5.366.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.019.540
TOTAL OC $ 6.385.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.