Orden de Compra. Nº1057402-2588-SE22 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS ESCRITORIO VARIOS/P. ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2588-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS ESCRITORIO VARIOS/P. ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10088
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 60083,7
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121712
Recambios para marcadores100Unidad520-1760 PLUMON DE PIZARRA AZUL  $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
44121712
Recambios para marcadores100Unidad520-1740 PLUMON PERMANENTE NEGRO  $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
44121802
Líquido corrector20Unidad520-0630 CORRECTOR LIQUIDO FRASCO 20 ML  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44122011
Carpetas para archivos50Unidad520-0340 CARPETA PLASTIFICADA CON ACCOCLIPS T. OFICIO  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
44122017
Carpetas colgantes o accesorios50Unidad520-0280 CARPETA COLGANTE OFICIO   $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad520-1170 LIBRO DE ACTA 100 HJS  $ 1.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.030 $ 18.030
26111702
Pilas alcalinas300Unidad520-1570 PILA AA DURACELL  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700
60105705
Cinta libre de ácido200Unidad520-0470 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
44101707
Corcheteras10Unidad520-0580 CORCHETERA MEDIANA DESDE 30 HJS  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 316.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.084
TOTAL OC $ 376.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.