Orden de Compra. Nº1057402-2591-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2591-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5196
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.125 del 28 de diciembre del 2018 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
Comuna Punta Arenas
Impuesto 80240,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Caja500-0120-1 CAFE EN SACHET INSTANTANEO PRESENTACION 1.8 GRS, VALOR POR CAJA.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50181908
Masa de pan congelada80Unidad500-0400-1 GALLETAS DE SODA BIOSAL, MARCA SELZ PAQ. 180 GRS.  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.320 $ 46.320
50192303
Postres, helados o yogurt congelado500Unidad510-0620-1 YOGURTH BATIDO LIGHT SIN FRUTA Y SIN AZUCAR PRESENTACION INDIVIDUAL 125 GRS, MARCA COLUN  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500
50171901
Conservas150Tarro500-0930-1 TOMATE NATURAL EN CONSERVA PRESENTACION 850 GRS.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados10kilogramo510-0190-1 HUESILLO DESHIDRATADO MEDIANO. MARCA AYSEN.  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
Total Neto $ 422.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.241
TOTAL OC $ 502.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.