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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-2600-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. MARZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-41-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
29755,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
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Razón Social |
MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
80.586.800-7 |
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Sucursal |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 30 | Unidad | 520-1520 PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS | |
$ 934,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.020
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$ 28.020
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26111702
| Pilas alcalinas | 30 | Unidad | 520-1600 PILAS LITIO CR 2032 | |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.090
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$ 12.090
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14111525
| Papel multiuso | 1000 | Unidad | 520-0370 CARTULINA DOBLE CARTA (DIMENSIÓN 42,5 X 31 CM) | |
$ 61,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.000
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$ 61.000
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 100 | Unidad | 520-0460 CINTA ADHESIVA MASKING18MMX40MT | |
$ 471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.100
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$ 47.100
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44122011
| Carpetas para archivos | 50 | Unidad | 520-0300 CARPETA CARTULINA CORRIENTE T. OFICIO | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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Total Neto
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$ 156.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.756
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$ 186.366
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.