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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-26386-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MIS)INFORMATICA/TONER/AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-327-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
190342 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER TN-2370 (ORIGINAL O ALTERNATIVO) | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | 530-1393 TONER 151A ORIGINAL (W1510A) NEGRO | |
$ 119.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 599.000
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$ 599.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | 530-1255 TONER 58A ORIGINAL (3000 PAG) | |
$ 112.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER HP 87 (ORIGINAL O ALTERNATIVO) | |
$ 16.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 1.001.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.342
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$ 1.192.142
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.