Orden de Compra. Nº1057402-2661-SE23 "5074-ADQ. DE INSUMOS PARA PINTADO JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2661-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra 5074-ADQ. DE INSUMOS PARA PINTADO JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-20-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5446
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 80560
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MIC
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MIC SPA
R.U.T. 77.064.012-1
Sucursal FERRETERIA MIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO PINTURA BLANCO PERFECTO DEL ITEM 18 DE PINTURAS $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLOS DE 18" PELO CORTO RODILLOS DEL ITEM 23 DE PINTURA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
31211904
Brochas10UnidadBROCHA DE 2"BROCHA 2" DEL ITEM 31 DE PINTURA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211916
Forradores de bandeja de pintura5BandejaBANDEJAS DE PINTURABANDEJAS DE PINTURA DEL ITEM 37 DE PINTURA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadCINTA DE PAPELCINTA DE PAPEL DEL ITEM 3 DE PINTURAS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
Total Neto $ 424.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.560
TOTAL OC $ 504.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.