Orden de Compra. Nº1057402-26974-SE25 "(5074) ADQ. EQUIPOS SECUNDARIOS SERVICIOS CLÍNICOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-26974-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra (5074) ADQ. EQUIPOS SECUNDARIOS SERVICIOS CLÍNICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-153-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10008
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 720620,6
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMTEC LTDA.
Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA
R.U.T. 78.587.050-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMTEC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271718
Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros200Metro LinealManguera para vacío, no colapsable de 8mm.Manguera para vacío, no colapsable de 8mm $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
42271718
Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros20UnidadToma mural conexión Ohmeda de oxígeno color blanco.Toma mural conexión Ohmeda de oxígeno color blanco. $ 36.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.080 $ 730.080
42271718
Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros20UnidadToma mural conexión Ohmeda de aire color blanco-negro.Toma mural conexión Ohmeda de aire color blanco-negro. $ 36.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.080 $ 730.080
42271718
Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros20UnidadToma mural conexión Ohmeda de vacío color amarillo.Toma mural conexión Ohmeda de vacío color amarillo. $ 36.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.080 $ 730.080
42271718
Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros1UnidadCarro transporte cilindros de 10 m3 de 4 ruedas macizas.Carro transporte cilindros de 10 m3 de 4 ruedas macizas $ 102.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 102.500
Total Neto $ 3.792.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 720.621
TOTAL OC $ 4.513.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.