|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-27050-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057402-158-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
371664,51 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VICTOR SIMON SANDOVAL CARO - Casa Matriz |
|
Razón Social |
VÍCTOR SIMÓN SANDOVAL CARO
|
|
R.U.T. |
11.323.330-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VICTOR SIMON SANDOVAL CARO - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | Mantenimiento correctivo sistema de calefacción con suministro de 2 junta de expansión: 1 de 6" y 1 de 8" Norma ANSI. | Mantenimiento correctivo sistema de calefacción con suministro de 2 junta de expansión: 1 de 6" y 1 de 8" Norma ANSI. |
$ 1.956.129,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.956.129
|
$ 1.956.129
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.956.129
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 371.665
|
|
$ 2.327.794
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.