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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-278-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C. AVANZADAS/ENERO/GASA NO TEJIDA POLIE (INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-197-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
14288 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311513
| Vendaje de gel | 16 | Unidad | 225-0165 GASA NO TEJIDA POLIESTER (FIXOMULL STRECH) 5X 10
| 6903800000 FIXOMULL STRETCH 5Cm x 10M, MARCA BSN MEDICAL, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, CAJA UNITARIA, ENTREGA EN 6 a 15 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
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$ 4.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.200
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$ 75.200
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Total Neto
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$ 75.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.288
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$ 89.488
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.