Orden de Compra. Nº1057402-27921-SE25 "CENTRAL DE MEZCLAS/SEPTIEMBRE 2025/BOLSA FOTO INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-27921-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CENTRAL DE MEZCLAS/SEPTIEMBRE 2025/BOLSA FOTO INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-146-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18157
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 41876
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131701
Cobertores para cirugía100Unidad no definida347-0742-2 BOLSA FOTOPROTECTORA AMARILLA 12 X 30 CM,CON SELLO Bolsas Fotoprotectoras 12 x 20 cm Amarilla Pack x 50 unids Código: 170537 $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.100 $ 55.100
42142704
Sacos o medidores de drenaje urinario300Unidad no definida347-0742-1 BOLSA FOTOPROTECTORA AMARILLA 15 X30 CM, CON SELLO Bolsas Fotoprotectoras Amarilla 15x30 pack x 50 unidades, abierta. Con adhesivo Código: 170536 $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.300 $ 165.300
Total Neto $ 220.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.876
TOTAL OC $ 262.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.