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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-2809-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(5074) REPUESTOS PARA HORNO RATIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-246-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
29518,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARSOL S A |
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Razón Social |
MARSOL S A
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R.U.T. |
91.443.000-3 |
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Sucursal |
MARSOL S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | MANGUERA TOMA DE AIRE D40x480mm, LINEA SCC 101/G DESDE 04/2004 | |
$ 57.918,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.918
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$ 57.918
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | BURLETE PUERTA LINEA SCC-101, DESDE 04/2004 | |
$ 94.344,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.344
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$ 94.344
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 3 | Unidad | CLIP PARA RECOJEGOTAS LINEA SCC, CM 61-102 DESDE 04/04 | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Metro Lineal | MANGUERA SILICONADA DIÁMETRO 10mm x 2mm DESDE 06/1997 | |
$ 11.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.360
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$ 11.360
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Total Neto
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$ 172.622
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Descuento
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$ 17.262
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.518
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$ 184.878
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.