Orden de Compra. Nº1057402-2809-SE21 "(5074) REPUESTOS PARA HORNO RATIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2809-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2021
Nombre de la Orden de Compra (5074) REPUESTOS PARA HORNO RATIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-246-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6349
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 29518,4
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARSOL S A
Razón Social MARSOL S A
R.U.T. 91.443.000-3
Sucursal MARSOL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANGUERA TOMA DE AIRE D40x480mm, LINEA SCC 101/G DESDE 04/2004  $ 57.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.918 $ 57.918
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadBURLETE PUERTA LINEA SCC-101, DESDE 04/2004  $ 94.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.344 $ 94.344
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3UnidadCLIP PARA RECOJEGOTAS LINEA SCC, CM 61-102 DESDE 04/04  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Metro LinealMANGUERA SILICONADA DIÁMETRO 10mm x 2mm DESDE 06/1997  $ 11.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
Total Neto $ 172.622
Descuento $ 17.262
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.518
TOTAL OC $ 184.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.