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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-2828-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/ALIMENTOS PACIENTES ABRIL/ABARROTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-214-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
45695 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aike Patagonia SPA |
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Razón Social |
AIKE PATAGONIA SPA
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R.U.T. |
77.442.739-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aike Patagonia SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50171832
| Aliño de ensaladas | 70 | Unidad | 500-0480-1 JUGO DE LIMÓN BOTELLA 500 ML. MARCA LA HORTELANA O SIMILAR VALOR POR UNIDAD
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$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.500
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$ 45.500
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50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 30 | kilogramo | 500-0190-1 CIRUELAS SECAS PRESENTACION DE 1 KILO, MARCA ALIMAG, VALOR POR UNIDAD
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$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 195.000
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Total Neto
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$ 240.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.695
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$ 286.195
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.