Orden de Compra. Nº1057402-2946-SE20 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS MAYO/F. Y VERDUR"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2946-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS MAYO/F. Y VERDUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-134-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6787
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 235676
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA FRUTERA Y AGRICOLA LAGO BLANCO LIMIT
R.U.T. 79.797.690-3
Sucursal DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos180Unidad510-0210 HUEVOS FRESCOS  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
50101634
Fruta fresca30kilogramo510-0450 PEPINO ENSALADA FRESCO.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
50101634
Fruta fresca300kilogramo510-0460 PERAS DE AGUA FRESCA.  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
50101634
Fruta fresca125kilogramo510-0360 NECTARINES  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
50101634
Fruta fresca250kilogramo510-0300 MANZANAS FUJI DE 120 A 150 GRAMOS.  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.500 $ 272.500
50101538
Verduras frescas15kilogramo510-0580 REPOLLO BLANCO CRESCO.  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
50101538
Verduras frescas10kilogramo510-0010 ACELGA FRESCA  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
50101538
Verduras frescas5kilogramo510-0020 AJOS BLANCOS  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50101538
Verduras frescas30kilogramo510-0070 BETARRAGA FRESCA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
50101538
Verduras frescas16kilogramo510-0340 PIMIENTO MORRON ROJO.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
50101538
Verduras frescas200kilogramo510-0605 TOMATES FRESCOS  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
50101538
Verduras frescas30kilogramo510-0640 ZAPALLO CAMOTE FRESCO  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
50101634
Fruta fresca80kilogramo510-0140 CIRUELAS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
50101538
Verduras frescas35Paquete510-0550 PUERROS. PRODUCTO FRESCO.  $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.550 $ 88.550
51212012
Cilantro30Paquete510-0130 CILANTRO PAQUETE 200 GRS.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
Total Neto $ 1.240.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.676
TOTAL OC $ 1.476.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.