Orden de Compra. Nº1057402-2998-SE20 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES MAYO/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2998-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES MAYO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-165-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6772
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 35245
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla50Unidad500-0550-1 LECHE SABORIZADA SEMIDESCREMADA LIGHT. 200 CC TETRA  $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.750 $ 22.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos120Unidad500-0400-1 GALLETAS DE SODA CON BIOSAL.   $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
50101636
Fruta estable sin refrigerar15Tarro500-0370-1 FRUTAS EN CONSERVA SIN AZUCAR. 380 GRS.   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
50221201
Cereales precocidos y listos para comer20kilogramo500-0850-1 SEMOLA EN PAQUETE DE 1 KILO O 500 GRS.   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos20kilogramo500-0315-1 FIDEOS LETRAS O ANILLOS ENVASE 1 A 5 KILOS.  $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900
Total Neto $ 185.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.245
TOTAL OC $ 220.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.