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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-3051-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/ALIMENTOS PACIENTES ABRIL/ABARROTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-344-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
146490 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alimag |
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Razón Social |
SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
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R.U.T. |
76.660.860-4 |
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Sucursal |
Alimag |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201711
| Té instantáneo | 30 | kilogramo | 500-0890-1 TE DE HOJAS A GRANEL EN PAQUETES DE 1 KG. MARCA MONICA O EQUIVALENTE.
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$ 12.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.000
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$ 372.000
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50192902
| Pasta o tallarines naturales estables sin refriger | 200 | kilogramo | 500-0320-1 FIDEOS QUIFAROS ENVASE DE 1 A 5 KILOS , BAJO INDICE GLICEMICO PROSLOW MARCA LUCHETTI O EQUIVALENTE VALOR POR KILO
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$ 1.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 399.000
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$ 399.000
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Total Neto
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$ 771.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 146.490
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$ 917.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.