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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-3117-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/ALIMENTOS PACIENTES MAYO/ABARROTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-239-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
56225,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JAIME GONZALO |
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Razón Social |
JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
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R.U.T. |
12.364.273-2 |
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Sucursal |
JAIME GONZALO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201710
| Té de hierbas | 10 | Caja | 500-0450-1 HIERBAS SURTIDAS EN SACHET. CAJA x 20 BOLSITAS | |
$ 628,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.280
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$ 6.280
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50131702
| Productos de mantequilla o leche en conserva | 6 | Unidad | 500-0803-1 SABORIZANTE PARA LECHE 380 GRS. NESQUIK O EQUIVALENTE. SABOR CHOCOLATE Y FRUTILLA | |
$ 1.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.994
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$ 11.994
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 192 | Unidad | 500-0592-1 MANJAR O DULCE DE LECHE EN MINIPOTE 20 - 25 GRS. CAJA x 192 UDS. | |
$ 109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.928
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$ 20.928
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50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 80 | kilogramo | 500-0190-1 CIRUELAS SECAS PRESENTACIÓN DE 1 KILO MARCA AYSEN | |
$ 3.209,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.720
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$ 256.720
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Total Neto
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$ 295.922
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.225
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$ 352.147
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.