Orden de Compra. Nº1057402-3117-SE21 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES MAYO/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-3117-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES MAYO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-239-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13466
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 56225,18
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME GONZALO
Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
R.U.T. 12.364.273-2
Sucursal JAIME GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas10Caja500-0450-1 HIERBAS SURTIDAS EN SACHET. CAJA x 20 BOLSITAS  $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva6Unidad500-0803-1 SABORIZANTE PARA LECHE 380 GRS. NESQUIK O EQUIVALENTE. SABOR CHOCOLATE Y FRUTILLA  $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.994 $ 11.994
50131701
Leche o productos de mantequilla192Unidad500-0592-1 MANJAR O DULCE DE LECHE EN MINIPOTE 20 - 25 GRS. CAJA x 192 UDS.  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.928 $ 20.928
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara80kilogramo500-0190-1 CIRUELAS SECAS PRESENTACIÓN DE 1 KILO MARCA AYSEN  $ 3.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.720 $ 256.720
Total Neto $ 295.922
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.225
TOTAL OC $ 352.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.