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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-342-MC20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(5074) ADQ. DE FOCOS LED |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 300811, del Ministerio de Hacienda y la Ley de presupuesto del Sector Público vigente. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
56126 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresas Gallegos Ltda. |
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Razón Social |
Empresas Gallegos Limitada
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R.U.T. |
76.407.828-4 |
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Sucursal |
Empresas Gallegos Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32111503
| Diodos emisores de luz (LED) | 50 | Unidad | FOCO LED EMBUTIDO DE 18W | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.000
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$ 245.000
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32111503
| Diodos emisores de luz (LED) | 40 | Unidad | REPUESTO FOCO LED DE 18W (BALASTO) | |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.400
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$ 50.400
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Total Neto
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$ 295.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.126
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$ 351.526
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.