Orden de Compra. Nº1057402-3483-SE21 "MIS/ESCRITORIO/PILAS E INSUMOS VARIOS/PEDIDO ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-3483-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/PILAS E INSUMOS VARIOS/PEDIDO ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8211
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 97588,18
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad520-1170 LIBRO ACTA 100 HJS.LIBRO ACTA REM MATEMATICA 100HJ $ 1.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.060 $ 36.060
26111702
Pilas alcalinas50Unidad520-0150 BATERIA 9 VOLTBATERIA ENERGIZER 9V $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.900 $ 108.900
26111702
Pilas alcalinas200Unidad520-1580 PILA AAA DURACELLPILA DURACELL ALCALINA AAA UNIDAD $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
26111702
Pilas alcalinas50Unidad520-1602 PILA LITIO CR2016PILA ENERGIZER ELECTRONICA REDONDA CR2016 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20Unidad520-1740 PLUMON PERMANENTEMARCADOR ARTEL 50 PTA REDONDA AZUL PERM $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
26111702
Pilas alcalinas300Unidad520-1570 PILA AA DURACELLPILA DURACELL ALCALINA AA UNIDAD $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700
44111905
Pizarras para plumón y accesorios50Unidad520-1760 PLUMON DE PIZARRAMARCADOR ARTEL PIZARRA PTA REDONDA NEGRO $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
14111509
Artículos de papelería4Unidad520-1471 PAPEL SPECTRA COLOR YELLOW OFICIOPAPEL SPECTRA DIAZOL OFICIO AMARILLO 500HJS $ 8.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.332 $ 32.332
44122011
Carpetas para archivos50Unidad520-0340 CARPETA PLASTIFICADA C/ ACCOCLIPSCARP PLASTIFICADA JA CGUSANO AZUL $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
60105705
Cinta libre de ácido100Rollo520-0470 CINTA EMBALAR TRANSPARENTECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40X48MM $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
44121615
Corcheteras10Unidad520-0580 CORCHETERA MEDIANACORCHETERA ISOFIT CP-40 PLASTICA NEGRA P40HJ $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 513.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.588
TOTAL OC $ 611.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.