Orden de Compra. Nº1057402-3651-SE26 "(MIS)ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/ABRIL "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-3651-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra (MIS)ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-338-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7520
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 134187,5
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina1200Unidad no definida520-0370 CARTULINA BLANCA DOBLE CARTA, MEDIDA 42,5 X 31 CM, ESPESOR ENTRE 0,22 MM, PARA CONFECCION DE FICHA CLINICA  $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.400 $ 368.400
31201515
Cintas de papel200Unidad no definida520-0460 CINTA ADHESIVA MASKING (ENMASCARAR)18 MM X 40 MT APP.   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
44122104
Clips para papel50Unidad no definida520-0010 ACCOCLIPS PLASTICO, CAJA X 50UD.  $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.050 $ 38.050
14111610
Cartulina600Unidad no definida520-0371 CARTULINA BLANCA DOBLE CARTA, MEDIDA 42,5 X 31 CM, ESPESOR ENTRE 0,20 MM, PARA CONFECCION DE FICHA CLINICA  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800
60121503
Rotuladores lavables100Unidad no definida520-1740  PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL Y NEGRO   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 706.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.188
TOTAL OC $ 840.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.