Orden de Compra. Nº
1057402-3682-SE20
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MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/ABARROTES
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-3682-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057402-165-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8165
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
58047,85
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SHARP Y CIA LTDA
Razón Social
SHARP Y CIA LTDA
R.U.T.
80.880.700-9
Sucursal
SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171831
Salsas para cocinar
72
Unidad
500-0840-1 SALSA DE TOMATE DP 200 GRS. MARCA SAN REMO. CAJA x 24 UDS.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
50202304
Jugos y néctar envasados
250
Unidad
500-0520-1 JUGOS INDIVIDUALES SIN AZUCAR. 200 CC. MARCA SOPROLE. MANZANA, DURAZNO Y DAMASCO.
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
50202310
Agua mineral
72
Unidad
500-0030-1 AGUA MINERAL SIN GAS. BAJO EN SODIO. 500 CC. MARCA NEXT
$ 355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.560
$ 25.560
50171551
Sal de cocina o de mesa
30
kilogramo
500-0810-1 SAL DE MESA. MARCA TRAVERSO.
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.850
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
40
kilogramo
500-0290-1 FIDEOS CABELLOS DE ANGEL. MARCA CAROZZI. x 5 KILOS.
$ 1.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.640
$ 47.640
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
48
kilogramo
500-0630 MERMELADA SIN PEPAS EN BOLSA TIPO ALUMINIO. DISTINTOS SABORES
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.520
$ 71.520
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
60
kilogramo
500-0320-1 FIDEOS QUIFAROS 5 KILOS. MARCA CAROZZI.
$ 1.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.460
$ 71.460
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
15
kilogramo
500-0340-1 FIDEOS TALLARINES 5 KGS. MARCA CAROZZI.
$ 1.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.865
$ 17.865
Total Neto
$ 305.515
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.048
TOTAL OC
$ 363.563
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.