Orden de Compra. Nº1057402-3682-SE20 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-3682-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2020
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-165-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8165
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 58047,85
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171831
Salsas para cocinar72Unidad500-0840-1 SALSA DE TOMATE DP 200 GRS. MARCA SAN REMO. CAJA x 24 UDS.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50202304
Jugos y néctar envasados250Unidad500-0520-1 JUGOS INDIVIDUALES SIN AZUCAR. 200 CC. MARCA SOPROLE. MANZANA, DURAZNO Y DAMASCO.  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
50202310
Agua mineral72Unidad500-0030-1 AGUA MINERAL SIN GAS. BAJO EN SODIO. 500 CC. MARCA NEXT  $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
50171551
Sal de cocina o de mesa30kilogramo500-0810-1 SAL DE MESA. MARCA TRAVERSO.  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos40kilogramo500-0290-1 FIDEOS CABELLOS DE ANGEL. MARCA CAROZZI. x 5 KILOS.   $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.640 $ 47.640
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta48kilogramo500-0630 MERMELADA SIN PEPAS EN BOLSA TIPO ALUMINIO. DISTINTOS SABORES  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.520 $ 71.520
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos60kilogramo500-0320-1 FIDEOS QUIFAROS 5 KILOS. MARCA CAROZZI.  $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.460 $ 71.460
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos15kilogramo500-0340-1 FIDEOS TALLARINES 5 KGS. MARCA CAROZZI.  $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.865 $ 17.865
Total Neto $ 305.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.048
TOTAL OC $ 363.563


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.