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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-3717-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTER./ABRIL-CARTRIDGE OXIDO ESTERIG.(INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-141-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
23028 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Razón Social |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
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R.U.T. |
80.447.400-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142603
| Jeringas médicas de cartucho | 12 | Unidad | 224-0030 CARTRIDGE OXIDO ESTERIGAS MARCA 3M 704302
| 704302 STERI GAS CARTRIDGE OX ETIL.4-100 12, CAJA X 12, 3M INSTITUCIONES -VENCIMIENTO AGOSTO 2025- SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. DESPACHO EN 9 DÍAS HABILES. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL.
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$ 10.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.200
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$ 121.200
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Total Neto
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$ 121.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.028
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$ 144.228
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.