Orden de Compra. Nº1057402-37262-SE25 "(MIS) ALIMENTOS PACIENTES NOVIEMBRE/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-37262-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra (MIS) ALIMENTOS PACIENTES NOVIEMBRE/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-244-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21136
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 221730
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas40Unidad500-0531-1JUREL EN TARRO. PRESENTACIÓN 425 GRS. ESPECIFICAR MARCA (OFERTAR VALOR POR UNIDAD) JUREL EN TARRO. PRESENTACIÓN 425 GRS. DEYCO O SIMILAR $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
50171901
Conservas200Unidad500-0930-1 TOMATE NATURAL EN CONSERVA PRESENTACION 820 - 850 GRS. ESPECIFICAR PRESENTACIÓN Y MARCA (OFERTAR VALOR POR UNIDAD) TOMATE NATURAL EN CONSERVA PRESENTACION 820 GRS. CENTAURO O SIMILAR $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
50181903
Galletas simples saladas280Unidad500-0400-1 GALLETAS DE SODA CON BIOSAL PRESENTACION PAQUETE 180 GRS. ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR PAQUETE) GALLETAS DE SODA CON BIOSAL PRESENTACION PAQUETE 180 GRS. SELZ O SIMILAR $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.200 $ 354.200
50201710
Té de hierbas20kilogramo500-0890-1 TE DE HOJAS ENTERAS CEYLAN CON SABOR INTENSO EN PAQUETES DE 500 GR - 1 KILO, EN ENVASES DE POLIPROPILENO BDPP O LDP QUE SEA RESISTENTE Y PERMITA ALMACENAMIENTO SEGURO E HIGIENICO, ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR KILO)TE DE HOJAS ENTERAS CEYLAN CON SABOR INTENSO EN PAQUETES DE 1 KILO, EN ENVASES DE POLIPROPILENO BDPP O LDP QUE SEA RESISTENTE Y PERMITA ALMACENAMIENTO SEGURO E HIGIENICO, TE SUPERIOR O SIMILAR $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 1.167.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.730
TOTAL OC $ 1.388.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.