Orden de Compra. Nº1057402-373-SE24 "[5074] ADQ. MATERIALES PARA INSTALACION OLLA TERMO REGULABLE KINESIOLOGIA."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-373-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2024
Nombre de la Orden de Compra [5074] ADQ. MATERIALES PARA INSTALACION OLLA TERMO REGULABLE KINESIOLOGIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-95-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 601
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 53632,82
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MIC
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MIC SPA
R.U.T. 77.064.012-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje4UnidadBISAGRA DE RETÉN PARA MUEBLE 350 MM. COT N°4909.BISAGRA DE RETÉN PARA MUEBLE 350 MM. COT N°4909. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31162801
Asideros o pomos2UnidadMANILLA ACERO INOXIDABLE PARA MUEBLE 12,8 CM ENTRE CENTRO. COT N°4909.MANILLA ACERO INOXIDABLE PARA MUEBLE 12,8 CM ENTRE CENTRO. COT N°4909. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTORNILLOS PUNTA FINA 6 5/8 HILO ESPACIADO. COT N°4909.TORNILLOS PUNTA FINA 6 5/8 HILO ESPACIADO. COT N°4909. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
11121611
Tablero de partículas1GlobalPIEZAS DE MELAMINA BLANCA DE 15MM DIMENSIONADA (ESPECIFICACIÓN DE DIMENSIONES SE ENCUENTRA ADJUNTO) COT N°4909.PIEZAS DE MELAMINA BLANCA DE 15MM DIMENSIONADA (ESPECIFICACIÓN DE DIMENSIONES SE ENCUENTRA ADJUNTO) COT N°4909. $ 206.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.778 $ 206.778
11121611
Tablero de partículas30Metro LinealTAPACANTO BLANCO CON ADHESIVO. COT N°4909.TAPACANTO BLANCO CON ADHESIVO. COT N°4909. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
Total Neto $ 282.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.633
TOTAL OC $ 335.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.