Orden de Compra. Nº1057402-37952-SE25 "PEDIDO OFTALMOLOGIA/PEDIDO ESPECIAL LENTES 3° EDAD 07-11-2025 (PROT)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-37952-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO OFTALMOLOGIA/PEDIDO ESPECIAL LENTES 3° EDAD 07-11-2025 (PROT)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-279-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21862
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Impuesto 3591
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paulo Benito
Razón Social Paulo Benito Donoso Reveco
R.U.T. 12.721.216-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paulo Benito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas2Unidad346-0015-2 CRISTALES ESFERICOS BLANCOS MINERALES RANGOS (+) Y (-); DIOPTRIAS: 8, 10 Y MÁSCRISTALES ESFERICOS BLANCOS MINERALES RANGOS (+) Y (-); DIOPTRIAS: 8, 10 Y MÁS $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
42142903
Marcos de lentes1Unidad346-0076 ARMAZON VICIO DE REFRACCIONARMAZON VICIO DE REFRACCION $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 18.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.591
TOTAL OC $ 22.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.