Orden de Compra. Nº1057402-3896-SE20 "MIS/ESCRITORIO/FORMULARIOS/PEDIDO MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-3896-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/FORMULARIOS/PEDIDO MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-158-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8515
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 60230
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
Razón Social PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
R.U.T. 13.326.345-4
Sucursal PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Talones o talonarios100Talonario560-0280 RECETARIO DOSIS UNICAPAPEL QUIMICO, PREPICADO, FOLIO Y MEMBRETE, FORMATO 11X16.5, BLOCK 50 HJS. AUTOCOPIATIVAS, ORIGINAL Y COPIA. SEGUN ANEXO N°20. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
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Talones o talonarios5Talonario560-0300 FORMULARIO REGISTRO SOLICITUD CIUDADANAPAPEL QUIMICO, FOLIO Y MEMBRETE, TAMAÑO CARTA, BLOCK 100 HJS. AUTOCOPIATIVAS, ORIGINAL Y COPIA. SEGUN ANEXO N°24. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
14111805
Talones o talonarios100Talonario560-0290 RECETARIO BLANCOPAPEL BOND 75 GRS., FOLIO Y MEMBRETE, FORMATO 11X16.5, BLOCK 100 HJS. SEGUN ANEXO N°18. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
14111805
Talones o talonarios10Talonario560-0270 RECETARIO MAGISTRALRECETARIO MAGISTRAL, PAPEL QUIMICO, PREPICADO, FOLIO Y MEMBRETE, TAMAÑO CARTA, BLOCK 50 HJS. AUTOCOPIATIVAS, ORIGINAL Y COPIA. SEGUN ANEXO N°16. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 317.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.230
TOTAL OC $ 377.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.