Orden de Compra. Nº
1057402-3896-SE20
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MIS/ESCRITORIO/FORMULARIOS/PEDIDO MAYO
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-3896-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
MIS/ESCRITORIO/FORMULARIOS/PEDIDO MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057402-158-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8515
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
60230
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
Razón Social
PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
R.U.T.
13.326.345-4
Sucursal
PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111805
Talones o talonarios
100
Talonario
560-0280 RECETARIO DOSIS UNICA
PAPEL QUIMICO, PREPICADO, FOLIO Y MEMBRETE, FORMATO 11X16.5, BLOCK 50 HJS. AUTOCOPIATIVAS, ORIGINAL Y COPIA. SEGUN ANEXO N°20.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
14111805
Talones o talonarios
5
Talonario
560-0300 FORMULARIO REGISTRO SOLICITUD CIUDADANA
PAPEL QUIMICO, FOLIO Y MEMBRETE, TAMAÑO CARTA, BLOCK 100 HJS. AUTOCOPIATIVAS, ORIGINAL Y COPIA. SEGUN ANEXO N°24.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
14111805
Talones o talonarios
100
Talonario
560-0290 RECETARIO BLANCO
PAPEL BOND 75 GRS., FOLIO Y MEMBRETE, FORMATO 11X16.5, BLOCK 100 HJS. SEGUN ANEXO N°18.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
14111805
Talones o talonarios
10
Talonario
560-0270 RECETARIO MAGISTRAL
RECETARIO MAGISTRAL, PAPEL QUIMICO, PREPICADO, FOLIO Y MEMBRETE, TAMAÑO CARTA, BLOCK 50 HJS. AUTOCOPIATIVAS, ORIGINAL Y COPIA. SEGUN ANEXO N°16.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
Total Neto
$ 317.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.230
TOTAL OC
$ 377.230
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.