Orden de Compra. Nº1057402-3897-AG23 " 5074 ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-3897-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra 5074 ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7615
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 52910,63
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Katrina spa
Razón Social FERRETERIA KATRINA SPA
R.U.T. 76.513.024-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Katrina spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162704
Puntas de rodillo15UnidadRODILLOS DE CHIPORRO PELO CORTO DE 2"  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz8UnidadESPATULAS DE ACERO DE 6"  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.184 $ 22.184
46181512
Ropa para salas esterilizadas20UnidadBUZO DE PAPEL MULTIUSO COLOR BLANCO TALLA L   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.540
46181512
Ropa para salas esterilizadas30UnidadBUZO DE PAPEL MULTIUSO COLOR BLANCO TALLA XL   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.310 $ 98.310
31162704
Puntas de rodillo4UnidadEXTENCIONES TELESCOPICAS PARA RODILLOS DE 2 MT  $ 13.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.888 $ 55.888
Total Neto $ 278.477
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.911
TOTAL OC $ 331.388


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.426.458-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.513.024-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.442.739-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.660.860-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.