Orden de Compra. Nº1057402-3986-SE24 "MIS/MENAJE/JARRAS Y POCILLLO POLICARBONATO/P. ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-3986-SE24
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MIS/MENAJE/JARRAS Y POCILLLO POLICARBONATO/P. ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas sin stock durante vigencia oc,
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-136-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16604
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 202312
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor socoex chile
Razón Social RODRIGO ANDRÉS ALDAY RODRÍGUEZ
R.U.T. 16.558.483-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal socoex chile
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152001
Jarras domésticas100Unidad550-0619 JARRA PLÁSTICA, CAPACIDAD DE 1 LITRO CON TAPA   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
52152001
Jarras domésticas10Unidad550-1076 JARRA DE VIDRIO, CAPACIDAD DE 1 LITRO.  $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
52152007
Pocillos200Unidad no definidaPOCILLO REDONDO DIAMETRO 13 CM, EN MATERIAL POLICARBONATO TERMORESISTENTE, COLOR BLANCO, CON TAPA HERMÉTICA  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000
Total Neto $ 1.064.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.312
TOTAL OC $ 1.267.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.