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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-3986-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
23-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/MENAJE/JARRAS Y POCILLLO POLICARBONATO/P. ABRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
sin stock durante vigencia oc, |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-136-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
202312 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
socoex chile |
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Razón Social |
RODRIGO ANDRÉS ALDAY RODRÍGUEZ
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R.U.T. |
16.558.483-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
socoex chile |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52152001
| Jarras domésticas | 100 | Unidad | 550-0619 JARRA PLÁSTICA, CAPACIDAD DE 1 LITRO CON TAPA
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$ 2.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.000
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$ 285.000
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52152001
| Jarras domésticas | 10 | Unidad | 550-1076 JARRA DE VIDRIO, CAPACIDAD DE 1 LITRO. | |
$ 3.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.800
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$ 39.800
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52152007
| Pocillos | 200 | Unidad no definida | POCILLO REDONDO DIAMETRO 13 CM, EN MATERIAL POLICARBONATO TERMORESISTENTE, COLOR BLANCO, CON TAPA HERMÉTICA | |
$ 3.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 740.000
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$ 740.000
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Total Neto
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$ 1.064.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 202.312
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$ 1.267.112
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.