Orden de Compra. Nº1057402-4095-SE21 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS ESCRITORIO/P.MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-4095-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS ESCRITORIO/P.MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8663
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 45983,8
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVAN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina300Unidad520-0390 CARTULINA CELESTE PROV DEVORO MARCA HAND MEDIDAS 55X77 CMS COLORES SURTIDOS Y FUERTES VALOR UNITARIO 165 $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
31201517
Cinta para empaquetar50Unidad520-1880 SCOTCH CHICOPROV DEVOTO MARCA HAND 18MMX30MT TRANSPARENTE SIRVE PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE DISPENSADORES VALOR UNITARIO 106 $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
60105705
Cinta libre de ácido5Unidad520-0465 CINTA DEMARCATORIA AMARILLO/NEGROPROV DEVOTO MARCA HAND COLOR AMRARILLONEGRO ANTIDESLIZANTE 5 CM DE ANCHO X 50 MT VALOR UNITARIO 3955 $ 3.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.775 $ 19.775
44102001
Lámina para plastificar50Caja520-0520 CLIPS CHICO 33MMPROV DEVOTO MARCA HAND CAJA DE 100 UNIDADES 33 MM METÁLICO PLATEADO VALOR UNITARIO 224 $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
44121506
Sobres estándar100Unidad520-1930 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCOPROV TEKNOFAS MEDIDAS 20X26 CM 80 GRAMOS BOND VALOR UNITARIO 58 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44121506
Sobres estándar100Unidad520-1940 SOBRE 1/4 OFICIO BLANCOPROV TEKNOFAS MEDIDAS 13X19 CM 80 GRAMOS BOND VALOR UNITARIO 26 $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
44121506
Sobres estándar100Unidad520-1950 SOBRE CORRIENTEPROV TEKNOFAS MEDIDAS 12,4X15,4 CM 80 GRAMOS CARTA BOND VALOR UNITARIO 25 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111813
Formularios o libros de correspondencia10Unidad520-1230 LIBRO CORRESPONDENCIA CHICO LIBRO CORRESPONDENCIA CHICO 100 HOJAS $ 1.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460
44122011
Carpetas para archivos100Unidad no definida520-0350 CARPETA TIPO FAST PLASTICACARPETAS TIPO FAST TAPA PLASTICA TRANSPARENTE OFICIO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
31201517
Cinta para empaquetar15Unidad520-0450 CINTA DOBLE CONTACTOCINTA ADHESIVA TIPO SCOTCH DOBLE CONTACTO, ANCHO 2 CM, DIAMETRO $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.935 $ 4.935
44122103
Corchetes50Caja520-0620 CORCHETES 26/6 CORCHETES 26/6, CAJA X 5000 $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.750 $ 26.750
44102001
Lámina para plastificar200Unidad520-1040 LAMINA PLASTIFICAR T.OFICIO LAMINA DE PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44121506
Sobres estándar100Unidad520-1925 SOBRE AMERICANOSOBRE AMERICANO BLANCO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 242.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.984
TOTAL OC $ 288.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.