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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-4108-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTERILIZACION/ABRIL 2026/GASA ESTERIL (INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-183-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
12768 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.726.170-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132202
| Dediles | 4200 | Unidad no definida | 224-6622-1 GASA NO TEJIDA ESTERIL 5X5 | GASA ESTERIL DE 5 CM X 5 CM, NO TEJIDA Y DE 4 PLIEGUES. EN SOBRE DE 2 UNIDADES - ADCAF00010 |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.200
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$ 67.200
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Total Neto
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$ 67.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.768
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$ 79.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.