Orden de Compra. Nº1057402-4110-SE21 "MIS/ESCRITORIO/INS. OFICINA/P.MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-4110-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INS. OFICINA/P.MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8618
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 14548,3
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios30Unidad520-1520 PEGAMENTO EN BARRAPEG.PRITT BARRA 20gr MEDIANO QHH053 299947 $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.020 $ 28.020
44122011
Carpetas para archivos100Unidad520-0300 CARPETA CORRIENTE T. OFICIOCARPETA CARTULINA CORRIENTE DE COLOR TAMAÑO OFICIO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento50Paquete520-0970 FUNDAS PLASTICA T. CARTAFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTE T. CARTA PQTE. 10 UD $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento50Unidad no definida520-0980 FUNDAS PLASTICAS T. OFICIOFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTE T. OFICIO PQTE. 10 UD. $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.350 $ 17.350
Total Neto $ 76.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.548
TOTAL OC $ 91.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.