Orden de Compra. Nº1057402-4311-AG24 "[5074] Adquisición de 480 mt de sello asfáltico tapagoteras. ADQ. DE 1057402-652-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-4311-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra [5074] Adquisición de 480 mt de sello asfáltico tapagoteras. ADQ. DE 1057402-652-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8393
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 136800
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMAIN SpA
Razón Social EMAIN SpA
R.U.T. 76.152.308-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMAIN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102004
Revestimientos impermeables48RolloCINTA ASFÁLTICA TAPAGOTERAS ROLLOS DE 10 MTCINTA ASFÁLTICA TAPAGOTERAS ROLLOS DE 10 MT $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.800
TOTAL OC $ 856.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.629.244-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.152.308-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.092.842-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.152.308-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.092.842-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.838.306-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.351.047-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.629.244-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.