Orden de Compra. Nº1057402-43504-SE25 "(MIS)INFORMATICA/INSUMOS VARIOS/DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-43504-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2026
Nombre de la Orden de Compra (MIS)INFORMATICA/INSUMOS VARIOS/DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-167-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 267
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Impuesto 281703,5
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner8Carga530-0371 CARTRIDGE ORIGINAL 662 NEGRO  $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.400 $ 94.400
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop30Unidad530-0930-2 CINTA ORIGINAL TRANSFERENCIA GODEX TLP 2844 (110X74MM CALCO)  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop30Unidad520-0490 CINTA ORIGINAL TRANSFERENCIA GODEX CERA ZM400 (110X300MM CALCO)  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
44103103
Tóner10Unidad530-0590 TONER 83A 283A (ALTERNATIVO U ORIGINAL)  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.900 $ 44.900
44103103
Tóner10Unidad530-1070 TONER 78A 278A (ALTERNATIVO U ORIGINAL)  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.900 $ 44.900
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad520-2174 TINTA ORIGINAL RISO INK FII TYPE BLACK UA  $ 34.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
44103103
Tóner5Unidad530-1040 TONER 35A - 435A   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.450 $ 22.450
44103103
Tóner100Unidad530-1300 TONER 85A -285A  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.000 $ 449.000
44103103
Tóner2Unidad530-1435 TONER ORIGINAL 215A (BLACK)  $ 55.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400
44103103
Tóner2Unidad530-1436 TONER ORIGINAL 215A (CYAN)  $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.800 $ 117.800
44103103
Tóner2Unidad530-1436 TONER ORIGINAL 215A (MAGENTA)  $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.800 $ 117.800
44103103
Tóner2Unidad530-1437 TONER ORIGINAL 215A (YELLOW)  $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.800 $ 117.800
44103103
Tóner5Unidad530-0372 CARTRIDGE ORIGINAL 662 TRICOLOR  $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
Total Neto $ 1.482.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.704
TOTAL OC $ 1.764.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.