Orden de Compra. Nº1057402-43517-SE25 "(MIS)ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-43517-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2026
Nombre de la Orden de Compra (MIS)ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-338-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 260
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 25213
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101716
Materiales para pizarra magnética30Unidad no definida520-1760  PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA, COLOR AZUL O NEGRO  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
31201515
Cintas de papel160Unidad no definida520-0460 CINTA ADHESIVA MASKING (ENMASCARAR)18 MM X 40 MT APP.   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.400 $ 94.400
60101716
Materiales para pizarra magnética100Unidad520-1740  PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL O NEGRO  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44121506
Sobres estándar100Unidad520-1940 SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 19X13CM APP  $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Total Neto $ 132.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.213
TOTAL OC $ 157.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.