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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-4357-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/PEDIDO ASEO MAYO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-43-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
536465 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JM DISTRIBUIDORA |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER VILLEGAS BARRIENTOS
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R.U.T. |
15.580.807-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JM DISTRIBUIDORA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 150 | kilogramo | 540-0070 BOLSAS NYLON TRANSPARENTES DE 10 X 20 X 0.07 MICRONES, ENVASADA EN PAQUETES DE KILO, VALOR X KILO. BOLSÓN x 25 KILOS
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$ 4.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 703.500
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$ 703.500
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47121701
| Bolsas de basura | 400 | Paquete | 540-0030 BOLSA DE BASURA NEGRAS EXTRA-GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDAD DE 90 MICRONES, VALOR X UNIDAD
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$ 5.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.120.000
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$ 2.120.000
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Total Neto
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$ 2.823.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 536.465
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$ 3.359.965
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.