Orden de Compra. Nº1057402-4357-SE24 "MIS/PEDIDO ASEO MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-4357-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-43-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8519
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 536465
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JM DISTRIBUIDORA
Razón Social FRANCISCO JAVIER VILLEGAS BARRIENTOS
R.U.T. 15.580.807-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JM DISTRIBUIDORA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico150kilogramo540-0070 BOLSAS NYLON TRANSPARENTES DE 10 X 20 X 0.07 MICRONES, ENVASADA EN PAQUETES DE KILO, VALOR X KILO. BOLSÓN x 25 KILOS   $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.500 $ 703.500
47121701
Bolsas de basura400Paquete540-0030 BOLSA DE BASURA NEGRAS EXTRA-GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDAD DE 90 MICRONES, VALOR X UNIDAD   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120.000 $ 2.120.000
Total Neto $ 2.823.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 536.465
TOTAL OC $ 3.359.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.