Orden de Compra. Nº1057402-43874-SE25 "(MIS) PEDIDO ASEO ENERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-43874-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra (MIS) PEDIDO ASEO ENERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-21-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25725
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 45790
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza100Unidad540-0666 PAÑOS DE LIMPIEZA QUE NO DEJE RESIDUOS, DE MATERIAL SINTETICO (80% VISCOSA Y 20% POLIPROPILENO) ABSORVENTE, REUTILIZABELE, FLEXIBLE Y SUAVE, ALTA RESISTENCIA, QUE PERMITA ESTRUJARLO. PAÑO MULTIUSO VIRUTEX ULTRA AMARILLO 38X38CM $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47131618
Mopas húmedas70Unidad540-0770 TRAPEROS DOBLE CON ALGODON, CON OJAL, RANGO ENTRE 45-60 CM X 50-60 CM APROX. ESPECIFICAR MARCA TRAPERO ALGODON DOBLEC/OJAL 45x50 CLASICA VIRUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131810
Productos para lavar platos40Bidón540-0530 LAVALOZAS X 5 LITROS. FRESIA. LAVALOZAS X 5 LITROS. MARCA FRESIA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 241.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.790
TOTAL OC $ 286.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.