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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-4441-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/ ESCRITORIO FORM. DOSIS UNICA Y DENTAL [PPI] |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-29-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Luis Sotomayor Alvear |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
114000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
I. D. Hermanos Ltda. |
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Razón Social |
Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada
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R.U.T. |
76.456.499-5 |
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Sucursal |
I. D. Hermanos Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 200 | Unidad no definida | 560-0280 RECETARIO DOSIS UNICA | Papel químico, tamaño 11 x 16,5, prepicado, folio, membrete, original y copia. Según Anexo 22. |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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14111805
| Talones o talonarios | 100 | Block | 560-0060 FICHA DENTAL | Cartulina blanca, tamaño doble carta, impreso en 3 caras, con bolsillo. Según Anexo 18 |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.